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Encuentro de División de Auditorí­a Interna de IDEA sobre "Desafios actuales y futuros"

Encuentro de División de Auditorí­a Interna de IDEA sobre "Desafios actuales y futuros"
10/08/2006 - 14:01hs
Encuentro de División de Auditorí­a Interna de IDEA sobre "Desafios actuales y futuros"

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) organiza un encuentro de División de Auditorí­a Interna sobre los "Desafios actuales y futuros" a realizarse el viernes 25 de agosto de 2006 de 8:30 a 18:00 hs. en el Hotel Madero by Sofitel.

Agenda
08:30 a 08:50 Acreditaciones y café de bienvenida.

08:50 a 09:00 Apertura del Encuentro.
Ignacio González Garcí­a. Presidente de IDEA.
Carlos Alemañy. Director de la División Auditorí­a Interna de IDEA.

09:00 a 10:10 Cambio en el rol del auditor: de la Auditorí­a tradicional a la Auditorí­a Estratégica.
Nuevo Perfil del Auditor. Herramientas.
Mapa de Riesgos. Matriz de riesgo y controles. Tablero con Indicadores. Checklist de Autocontrol. Impacto de tecnologí­a informática.

Expositores: Carlos Alemañy. Director Corporativo de Auditorí­a de Tenaris.
Director de la División Auditorí­a Interna de IDEA.

Carlos Sikora. Gerente de Auditoria de Air Liquide Argentina.

10:10 a 11:20 Desafí­os y oportunidades que plantea al Auditor Interno la sanción de la Sarbanes-Oxley Act (SOA) en los Estados Unidos.
Antecedentes legislativos en los EEUU. Los escándalos contables del 2001 y 2002. Marco y principios básicos en los que se inscribe la sanción de esta Ley. Requerimientos clave para las empresas listadas. Rol de la SEC y de la PCAOB. Qué están haciendo las empresas para cumplir con la ley. Costos y beneficios de los programas Sarbanes-Oxley Act (SOA).

Expositores: Jorge Mantiñan. Miembro de la División Auditorí­a Interna de IDEA.

Marí­a Isabel Vartanian Morales. Experta en implementación de esquemas Sarbanes-Oxley Act (SOA) en corporaciones internacionales.

11:20 a 11:40 Coffee break

11:40 a 12:50 Relación Comité de Auditorí­a y Auditorí­a Interna en el ámbito de SOA y CNV.
Roles y responsabilidades. Comité de Auditoria y Control interno. Charter o Estatutos de Auditoria Interna y Comité de Auditoria. Canal para reporte de irregularidades ( lí­nea transparente).
Expositora: Liliana Cuda. Directora de Auditorí­a Interna de Ternium
Significado de Gobierno Corporativo. La actividad del miembro del Directorio - Sus necesarios conocimientos de la actividad del management. Aspectos legales de la administración de una Sociedad que cotiza en el Mercado de Valores de Bs. As. El Comité de Auditorí­a y el Director Independiente. Responsabilidad del Director. Remuneración. Conflicto de Intereses.
Expositor: Eduardo González Cesario. Auditor General de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur.

12:50 a 14:00 Almuerzo en sede.

14:00 a 15:10 ¿Cómo diagnosticar el fraude en la organización? Pistas de Auditorí­a para la prevención y detección del Fraude a partir de prácticas de aplicación efectiva.
Las Banderas rojas de auditorí­a en la prevención del Fraude definidas en las SAS del AICPA. Categorización y efectividad de estos indicadores y Tipos de Hallazgos derivados. El Auditor Interno y la Auditorí­a Forense, el debido cuidado profesional y las relaciones interpersonales. El valor de la í‰tica como Estrategia Empresaria y el aporte desde Sarbanes-Oxley Act (SOA). Guí­a Práctica de indicadores y hallazgos para la prevención y detección de fraudes e ineficiencias por Procesos.
Expositores: Roberto Campo. Gerente de Auditorí­a Interna de Repsol YPF.
Antonio Mazzeo. Miembro de la División Auditorí­a Interna de IDEA.

15:10 a 15:30 Coffee break

15:30 a 16:40 Manejo de riesgos: Manejo del Riego Operativo. Sistema de Administración de Riesgos / Certificación.
Experiencia de implementación en Aluar Aluminio Argentina. Razones para su implementación. Fundamentos. Procedimiento operativo. Etapas. Ciclo de mejora continua. Identificación, evaluación y control de riesgos. Herramientas de aplicación. Standard internacional de Administración de Riesgos (AS/NZS 4360). Proceso de certificación (DNV).
Expositores: Juan Colussi. Gerente de Auditorí­a Interna de Aluar Aluminio Argentina.
Sergio Goldman. Jefe de Higiene y Protección Industrial de Aluar Aluminio Argentina.

16:40 a 17:50 Etica. Transparencia. Código de Conducta. Lí­neas de denuncias.
Valores y normas generales de conducta; conflictos de intereses; responsabilidad social, protección del medio ambiente; relación con competidores, clientes, proveedores y autoridades; obsequios y atenciones; uso de activos de la compañí­a; seguridad y confidencialidad de la información; ambiente de control; tratamiento del personal; relaciones con la comunidad.
Expositor: Gustavo F. Schí¼rmann. Gerente de Auditorí­a Interna de DaimlerChrysler Argentina.
Modelo de transparencia - Administración worldwide de una lí­nea transparente para reportes de transgresiones éticas.
Expositora: Vilma Bettini. Operations Global Audit Manager de Tenaris.

17:50 a 18:00 Conclusiones y cierre.

Información general
Fecha: Viernes 25 de agosto de 2006.
Horarios: 08:30 a 08:50 hs. Recepción y café de bienvenida.
08:50 a 18:00 hs. Desarrollo de la actividad, con almuerzo y cortes para café
Lugar: Hotel Madero by Sofitel. Rosario Vera Peñaloza 360, Dique 2, Puerto Madero Este. Ciudad de Buenos Aires.
Informes: En IDEA. Teléfono 5861-4300. info@ideamail.com.ar

Importante.
Vacantes limitadas, las que serán asignadas por estricto orden de inscripción.
 Por dos o más inscriptos de una misma empresa, se otorga un descuento del 10% de la matrí­cula respectiva.
El cierre de inscripciones y el pago de la matrí­cula vencen el viernes 22/08/06.
Para el ingreso a la actividad debe estar acreditado el pago antes de la fecha de inicio.
Horarios de Caja: 11:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30 hs.
Cancelación de inscripciones hasta el martes 22/08/06, acreditándose el importe abonado a futuras actividades, por el lapso de un año.
En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.